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    2021年4月审计学

    卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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    试题序号

    在审计活动中,注册会计师要保持其独立性必须做到 ( )

    • A、不与被审计单位沟通
    • B、不参与被审计单位的经济活动
    • C、与被审计单位在经济上没有利害关系
    • D、要求被审计单位为其独立性提供条件
    • E、与被审计单位的主要负责人在伦理上没有亲密关系
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    注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

    • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
    • B、被审计单位没有定期与供应商对账
    • C、被审计单位应付账款存在借方余额
    • D、被审计单位应付账款余额的账龄较长
    • E、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑

    某药业公司规定只有董事长和总经理两把钥匙同时开启,才能打开内置产品秘方的保险桓,此项措施属于内部控制中的 ( )

    • A、实物控制
    • B、控制环境
    • C、信息处理控制
    • D、业绩评价控制

    为了使应付账款的截止测试审计程序更为有效:注册会计师最好 ( )

    • A、核对购货发票与客户对账单
    • B、核对购货发票与截止测试报告
    • C、将应付账款的函证与截止测试结合起来
    • D、将应付账款的截止测试与存货的实地盘点结合起来

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